池国华
内部控制与风险管理专家
南京审计大学教授、博导,财政部内控委咨询专家。专注内部控制、预算管理及经营分析,拥有深厚的理论研究与实务落地经验,累计服务200+家知名企业,助力企业构建数智化风控体系。
专家背景
池国华,内部控制与风险管理专家。南京审计大学教授、博士生导师,管理学博士,全国会计领军人才,现任财政部内部控制标准委员会咨询专家。
核心擅长方向
核心能力: 全面预算与经营分析 / 经济增加值考核 / 内部控制与风险管理 / 内部审计与审计整改 / 财务内控数字化
延展能力: 穿透式监管合规 / 财会监督职责重构 / 研究型审计思维 / 供应链数字化审计 / 一流财务管控系统构建
代表培训课程
关键业务财务内控数字化升级与实践
聚焦关键业务流程,通过数字化手段升级财务内控体系,提升风险识别与应对效率,实现业财融合下的精准管控。
基于大数据思维的经营分析体系与方法
运用大数据思维重构经营分析框架,挖掘数据价值,为管理层提供决策支持,驱动业务增长与管理优化。
穿透式监管下的内控、风险与合规一体化治理
解析穿透式监管政策要求,构建内控、风险与合规一体化治理体系,确保企业在强监管环境下稳健运行。
供应链(采购与招投标)全链条数字化审计实务
针对供应链关键环节,开展全链条数字化审计实务操作,防范采购与招投标风险,提升供应链透明度与效能。
适合匹配的岗位培训
根据讲师方向、代表课程和主题能力,可继续查看对应参训对象的培训路径。
研究领域
主要研究领域包括内部控制规范实施机制、全面预算管理、经营分析与经济增加值(EVA)考核、内部审计转型与数字化审计。主持多项国家自然科学基金面上项目,出版《企业内部控制规范实施机制研究》等专著,致力于将学术研究成果转化为企业管理实践工具。
培训实践经验
拥有丰富的产学研结合经验,曾任大型制造企业战略投资部部长,现任多家国企外部董事及上市公司独立董事。累计服务石油化工、电力电网、航空航天等行业的200多家知名企业,擅长通过内控体系优化、预算精细化管理及经营分析模型构建,帮助企业提升管理效能与风险防范能力。
服务行业
行业覆盖包括:石油化工、电力电网、航空航天、家电制造、机械制造、港口物流。
专业认证
兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、江苏省内部审计协会副会长兼秘书长、江苏省财政厅内部控制咨询专家。曾任东北财经大学会计学院教授、沈阳机床集团战略投资部部长,现任多家国有企业外部董事与上市公司独立董事。
