课程ID:40605

孙美杰:内部审计内训|提升内部审计效能,构建企业风险防护网

在当今竞争激烈的商业环境中,内部审计不仅是合规的保证,更是企业价值创造的关键。通过系统的培训,帮助企业审计人员深刻理解内部审计的定位与价值,掌握信息系统及经营活动审计的实务技能,助力企业建立全面的风险管理体系,提升管理水平,实现经营目标。适合所有希望强化内部审计能力的企业管理者。

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曹大嘴老师
  • 内部审计定位深入理解内部审计在企业治理、风险管理及内部控制中的核心作用,提升审计策略的有效性。
  • 审计现状分析识别当前内部审计在监督、服务和整改等方面的不足,明确改进方向,提升审计效能。
  • 增值型审计理念树立增值型内部审计的思维,关注风险识别与控制,助力企业价值的实现与提升。
  • 信息系统审计掌握信息系统审计的目标与程序,确保企业信息技术的安全性与合规性,推动审计过程的高效执行。
  • 审计流程优化系统梳理审计的准备、实施、报告与后续阶段,确保审计结果的有效落实与持续改进。

全面提升审计能力:构建企业风险管理新体系 本课程围绕内部审计的核心价值展开,涵盖内部审计的定位、现状分析、新常态下的选择以及未来发展趋势等内容。通过对审计流程的深入解析,帮助参与者全面掌握信息系统审计及经营活动审计的实务技能,树立增值型内部审计的理念,推动企业管理水平的提升。

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审计管理全景图:从认识到实战的全面提升

通过九个重点环节,详细讲解内部审计的各个重要方面,帮助企业审计人员掌握必要的实务知识与技能,提升审计的整体效能,确保审计工作与企业战略目标的高度一致。
  • 审计目标与范围

    明确审计的核心目标与工作范围,为后续审计活动奠定基础,确保审计工作的方向性与有效性。
  • 审计实施阶段

    通过初步调查与内部控制测试,收集必要的审计证据,确保审计结果的真实性和可靠性。
  • 审计报告撰写

    规范审计报告的撰写流程,确保审计结果的清晰传达与后续整改建议的有效实施。
  • 审计后续跟踪

    通过跟踪审计建议的落实情况,评估整改效果,确保审计工作的闭环与持续改进。
  • 信息系统审计内容

    详细分析信息系统审计的各个环节,确保企业信息技术系统的安全与高效运行。
  • 舞弊审计

    全面了解舞弊行为的表现与防范,增强审计人员在防范舞弊方面的专业能力。
  • 经济效益审计

    对企业各项经济活动进行效益评估,确保资源的合理配置与使用,推动企业的可持续发展。
  • 内部控制审计

    通过对内部控制流程的审查与评估,确保企业各项经营活动的合规性与有效性。
  • 财务审计

    掌握财务审计的基本原则与流程,确保企业财务数据的真实、准确与合规。

掌握审计实务,提升管理效能

通过系统的学习,参与者将不仅了解内部审计的理论,还能掌握实际操作技能,提升审计工作的专业性与有效性,为企业的管理决策提供有力支持。
  • 增值型审计思维

    掌握增值型内部审计的核心理念,关注企业价值的实现与提升,为企业提供更具战略性的审计服务。
  • 信息系统审计技能

    具备信息系统审计的实务能力,能够有效评估企业信息系统的安全性与合规性,提升审计质量。
  • 审计流程掌控

    熟悉审计的各个环节,从审计准备到后续跟踪,确保审计工作的高效实施与结果的有效落实。
  • 风险识别与管理

    具备识别与管理审计风险的能力,推动企业建立全面的风险管理体系,提升防范能力。
  • 财务审计能力

    掌握财务审计的基本原理与技术,确保企业财务信息的真实与可靠,为管理决策提供支持。
  • 舞弊防范能力

    增强对舞弊行为的识别与防范能力,确保企业的经济利益不受侵害。
  • 经济效益分析能力

    掌握经济效益审计的方法与技巧,确保企业资源的合理配置与使用,推动可持续发展。
  • 内部控制意识

    增强内部控制的意识与能力,确保企业经营活动的合规性与有效性。
  • 审计报告撰写能力

    掌握审计报告的撰写技巧,确保审计结果的准确传达与有效落实。

提升审计效能,解决经营管理痛点

通过系统化的内训,企业将有效解决审计工作中的关键问题,提升管理水平,确保企业的可持续发展与合规经营。
  • 审计职能不清

    帮助企业明确内部审计的定位与职能,确保审计工作与企业战略目标的一致性。
  • 审计流程不规范

    通过系统化的审计流程培训,提升审计工作的规范性与有效性,确保审计活动的高效实施。
  • 风险识别不足

    增强企业在审计过程中的风险识别能力,确保及时发现潜在风险,并采取有效措施应对。
  • 整改落实不力

    通过审计后续跟踪机制,确保审计建议的有效落实,推动企业持续改进与优化。
  • 信息系统审计缺失

    提升企业信息系统审计的能力,确保信息技术系统的安全性与合规性,降低信息风险。
  • 舞弊行为识别不足

    通过培训增强对舞弊行为的识别与防范能力,确保企业经济利益不受侵害。
  • 财务数据不准确

    通过财务审计的培训,确保企业财务数据的真实与可靠,为企业决策提供支持。
  • 内部控制不完善

    建立健全内部控制机制,确保企业各项经营活动的合规性与有效性,降低经营风险。
  • 审计价值未体现

    树立增值型审计的理念,通过审计工作为企业创造更高的价值,提升管理效能。

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