课程ID:27598

林一斌:内部审计内训|破解企业风险管理瓶颈,构建高效合规体系

在快速变化的市场环境中,企业面临着日益复杂的风险管理挑战。通过深入学习内部审计与合规管理的核心理念与实践,帮助企业重塑内部控制体系,有效规避风险,提升运营安全性与效益。适合中高层管理者与财务职能人员,助力企业在新形势下实现可持续发展。

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曹大嘴老师
  • 内部控制全面理解内部控制制度的框架与实施要点,确保企业运营的安全与合规,降低潜在风险。
  • 风险管理掌握识别、评估及管控企业风险的有效方法,提升企业抵御外部冲击的能力。
  • 合规管理深入了解合规管理的法规背景及实施策略,帮助企业建立健全的合规体系,确保合法合规经营。
  • 审计实务通过案例分析掌握内部审计的具体实务操作,提升审计质量,促进组织增值。
  • 舞弊调查学习舞弊调查的技巧与流程,增强查处舞弊的能力,保护企业资产安全。

重塑内部控制,提升合规管理能力 在国家治理体系不断完善的背景下,企业必须重新审视其内部审计与风险管理机制,以适应新格局下的挑战。课程涵盖内部审计的框架、实施程序及与财务风险管理的深度关联,帮助学员系统掌握企业合规管理的要点与技巧。

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构建高效的风险管理与合规体系

在新形势下,企业需要通过系统性的风险管理与合规体系,提升内部审计的有效性与执行力。课程将通过九个重点模块,帮助学员理清企业内部控制与审计的关系,构建强有力的防火墙。
  • 风险识别

    通过分析企业现存风险,帮助学员识别潜在威胁,制定针对性的应对策略。
  • 控制活动

    掌握有效的控制活动工具,确保企业在运营中实现对风险的有效管理。
  • 审计实施

    学习内部审计的实施程序与关键操作要点,确保审计工作的高效开展。
  • 合规评估

    深刻理解合规管理的核心要素,评估企业合规风险,确保法规遵循。
  • 舞弊防范

    掌握舞弊审计的技巧与流程,提升企业对舞弊行为的侦查与应对能力。
  • 审计报告

    学习如何撰写有效的审计报告,提升报告的价值与影响力。
  • 经验分享

    通过案例分享与小组讨论,增强学员在实际操作中的灵活应变能力。
  • 反馈机制

    建立审计反馈机制,促进持续改进与有效沟通。
  • 战略协同

    确保内部审计与企业战略目标的协同,为企业发展提供有力支持。

提升内部审计与风险管理的综合能力

通过系统学习,学员将掌握企业内部审计与风险管理的关键技能,增强实际操作能力,提升企业合规性与安全性。
  • 内部控制框架

    深入理解内部控制框架,合理运用并优化企业内部控制机制。
  • 风险评估工具

    掌握风险评估的主要工具与方法,有效识别和评估企业面临的各类风险。
  • 审计技巧

    学习审计技巧与实务操作,提升审计工作的实效性与精确性。
  • 舞弊调查能力

    增强舞弊调查的能力,从而能够快速识别并应对舞弊事件。
  • 报告撰写

    掌握审计报告的撰写技巧,确保审计结果的有效传达。
  • 合规管理

    了解合规管理的核心要点,确保企业在运营中合法合规。
  • 案例分析能力

    通过案例分析,提升学员对实际问题的洞察力与解决能力。
  • 沟通能力

    提高与管理层及其他部门的沟通能力,促进审计工作的顺利开展。
  • 系统思维

    培养系统思维能力,在复杂环境中做出理性的决策。

精准识别与解决企业管理难题

通过深入学习内部审计与风险管理的实战技能,帮助企业有效解决面临的各类管理挑战,提升整体运营效率。
  • 风险识别不足

    通过系统的风险识别与评估工具,帮助企业识别潜在风险,降低风险暴露。
  • 合规性缺失

    建立健全企业合规管理体系,确保企业在各项运营中符合相关法规。
  • 审计效率低下

    提升审计流程的规范化与高效性,实现审计工作的及时性与有效性。
  • 舞弊行为频发

    通过舞弊防范与调查技巧的学习,提高企业对舞弊行为的识别与应对能力。
  • 内部沟通不畅

    改善审计部门与管理层之间的沟通机制,确保审计建议得到有效落实。
  • 资源配置不合理

    通过审计与风险管理,优化企业资源配置,提高运营效益。
  • 管理目标不清晰

    帮助企业明确管理目标与战略方向,确保各部门协调一致。
  • 业务流程不规范

    通过内部控制的有效实施,规范企业业务流程,提升运营效率。
  • 缺乏系统性思维

    培养学员在复杂环境中的系统性思维能力,以实现科学决策。

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