一、建筑企业各业务环节的税收风险与优化
- 1. 增值税、企业所得税等税种在工程承包与分备考支持程中的适用情况
- 2. 不同承包模式(如直营、挂靠、转包等)下的税务风险差异
- 1. 材料采购过程中的进项税额抵扣、发票管理等税务风险点
- 2. 合理选择供应商、优化采购合同条款等方式降低税收风险
- 1. 不同劳务用工模式下的个人所得税、社保缴纳等税务问题
- 2. 不同工资支付方式(如现金、银行转账等)带来税收的影响
- 3. 劳务用工合规性建议
建筑企业各业务环节的税收风险与优化之后继续拆到(一)工程承包与分包环节的涉税风险和增值税、企业所得税等税种在工程承包与分备考支持…,让参训团队知道第一轮该跟进什么
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加,便于课后在同一套判断标准下继续推进
条文和要求能读懂,但落到现场判断时缺少统一口径时,课程可以用于梳理现状、练习方法,并明确课后的跟进责任
本课程以金税四期实施为背景,紧紧围绕金税四期的基本特征与税务风险识别功能和未来监管重点等内容展开,结合我们国家一带一路倡议背景与建筑企业海外拓展的需要及建筑企业纳税风险变化趋势,紧密结合国家最新颁布相关税收政策和对实际发生案例的剖析,重点解读国家近期出台的与建筑、房地产行业相关的最新税收政策等方面热点问题。助力企业全面、准确、用足、用好国家相关税收政策,建立和完善企业税务合规实践操作体系,合法合规地开展企业日常税务管理工作,促进企业税务风险防控能力提升和健康发展
1天,6小时
讲师讲授、案例分析、课堂讨论、实操演练 课程天数:1天,6小时/天 课程风格: ● 聚焦实战:从当前税收征管实践和企业管理工作实践中,查找纳税风险点并分析其形成原因,方法简单、实…
企业税务风险管理与合规专家
企业税务风险管理与合规专家。法学博士、注册税务师,曾任税务局局长及副市长。专注税务风险管理与合规、金税四期应用,拥有30余年税务实战经验,擅长税务稽查应对与合规体系建设
查看讲师主页本课程页面围绕《建筑业企业各类业务财税管控企业》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块,便于快速判断培训匹配度
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加,便于课后在同一套判断标准下继续推进。
看清风险信号、证据要求和处置边界,先讲清对象、约束和判断标准;围绕建筑企业各业务环节的税收风险与优化梳理关键判断点,避免停留在概念解释。
课程主要采用讲师讲授+案例分析+课堂讨论+实操演练 课程天数:1天,6小时/天 课程风格: ● 聚焦实战:从当前税收征管实践和企业管理工作实践中,查找纳税风险点并分析其形成原因,方法简单、实用…,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配