税务合规与稽查风险防控实务:2026新法解读与稽查应对

高校常见税务风险全景扫描需要现场演练支撑,对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

1天 税务管理

适合对象

高校财务处 审计部门负责人及业务骨干

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中,参训团队可以先看清问题所在,再设计可执行动作

核心收益

  • 规则边界更清楚:政策口径、现场约束和责任边界,先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕2026年增值税法核心变化与高校影响梳理关键判断点,避免停留在概念解释
  • 借助高校常见税务风险全景扫描完成一次可复盘的应用演练
  • 输出高校税务稽查高频风险与典型案例相关的后续跟进清单,方便课后跟踪

课程背景与交付信息

随着2026年《增值税法》全面实施及金税四期智慧监管升级,高校税务管理面临颠覆性变革

政策层面:新增值税法重构高校科研服务、资产抵扣等规则,免税边界模糊化

稽查层面:税务机关依托大数据+穿透式监管,重点打击虚开发票、成本分摊不实、免税收入违规列支等行为

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

012026年增值税法核心变化与高校影响
02高校常见税务风险全景扫描
03高校税务稽查高频风险与典型案例
04高校税务内控与合规筹划

课程大纲

2026年增值税法核心变化与高校影响

内容重点
  • 1. 政策框架与高校适用条款
  • 立法背景
  • 从暂行条例到法的升级
  • 核心变化
  • 混合销售规则重构

高校常见税务风险全景扫描

内容重点
  • 1. 基建项目税务风险
  • a.风险点
  • b.案例:基建项目相关
  • c.应对策略
  • 2. 后勤服务税务风险

高校税务稽查高频风险与典型

内容重点
  • 1:稽查重点领域
  • 科研合作
  • 横向课题收入虚增成本、成本分摊不合理
  • 基建项目

高校税务内控与合规筹划

内容重点
(一)高校税务内控体系搭建实务
  • 1. 制度设计
  • 岗位分离
  • 收入确认、发票开具、税务申报岗位分设
  • 借鉴案例:非同业是如何操作的

讲师介绍

尹立 讲师头像

尹立

企业财务管理与审计专家

尹立,企业财务管理与审计专家,注册会计师/高级会计师/CMA。30年大型集团财务、税务、审计、内控经验,擅长业财融合、全面预算与成本控制。累计授课200+场,服务50+家企业财税项目,曾为企业挽回上亿元损失及节省巨额税款

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课程差异说明

本课程页面围绕《税务合规与稽查风险防控实务:2026新法解读与稽查应对》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度