税收风险管理与防控系列-建筑企业税务风险管理

风险识别:触发信号、判断标准与优先级需要现场演练支撑,对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

0.5-1天 税务管理

课程大纲

第一部分 建筑企业税务管理宏观环境与监管态势

1.1 政策导向:税务合规与管理规范化要求
1.2 监管强化:审计署多轮审计重点及典型问题
1.3 信息化监管:税务总局征管手段升级及影响

第二部分 建筑企业主要税务风险识别

2.1 地方财政不均衡带来的税务风险
2.2 业务创新(PPP项目等)带来的税务风险
2.3 前期积累的税务风险(营改增遗留、纳税义务确认等)
2.4 税收政策变化带来的税务风险
2.5 税务机关管理方式变化带来的税务风险
2.6 增值税发票相关风险(异常凭证、虚开发票等)
  • 讨论问题:实际工作中的税务风险案例

第三部分 核心税务风险深度解析与案例应用

3.1 增值税相关风险解析
3.2 PPP项目税务风险解析
3.3 兼营与混合销售税务风险解析
3.4 发票管理风险解析
3.5 其他税种风险解析
  • 讨论:建筑企业风险应对不及时被补税案例

第四部分 建筑企业税务风险防范与化解策略

4.1 树立正确税务风险管理意识
4.2 建立健全税务管理制度与体系
4.3 强化政策研究与业务融合
4.4 定期开展税务自查与整改
4.5 提升税务管理信息化水平

第五部分 总结与答疑

5.1 核心知识点总结
5.2 常见涉税问题答疑

适合对象

建筑企业董事长、总经理、财务总监、税务总监、财务主管、主管会计及办税人员

课程定位与主要问题

数据看得见,但难以转成业务判断和管理动作时,训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 帮助建筑企业深入了解当前的监管态势和面临的税务风险,精准识别与防范日常经营中的高风险点。围绕建筑行业业务场…
  • 风险信号更可见:税收风险管理与防控系列-建筑企业税务风险管理的业务目标、适用场景和关键问题
  • 分析动作更具体:课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区

课程背景与交付信息

当前建筑行业税务管理面临多重变革与挑战,政策层面,国家不断强化税务监管与合规要求,《中央企业合规管理办法》《关于进一步深化税收征管改革的意见》等文件相继出台,明确税务合规是企业合规管理的核心内容,要求企业实现应缴尽缴,应享尽享;监管层面,审计署多轮审计风暴聚焦建筑等领域,曝光偷逃税款、税费优惠落实不到位、违规征收等问题,税务总局升级信息化监管手段,建立信用+风险新型监管机制,依托税收大数据实现精准管控;企业层面,建筑行业异地施工、业务创新(如PPP项目)、前期税务风险积累、政策理解偏差等问题,导致企业面临增值税预缴…

课程时间

0.5-1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01税收风险管理与防控系列-建筑企业税务风险管理:风险识别、流程核查与合规处置
02风险识别:触发信号、判断标准与优先级
03流程核查:关键节点、证据留痕与协同边界
04处置复盘:问题分级、跟进动作与改进清单

讲师介绍

刘大平 讲师头像

刘大平

财税数智化转型专家

经济学博士、注册税务师,前国家税务总局核心岗位专家。专注财税数智化转型与税务筹划,主导央企节税超110亿,兼具监管视角与企业实战经验,为50余家央企提供顶层财税设计

能源建筑金融制造电信航空
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课程差异说明

本课程页面围绕《税收风险管理与防控系列-建筑企业税务风险管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合建筑企业董事长、总经理、财务总监、税务总监、财务主管、主管会计及办税人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

帮助建筑企业深入了解当前的监管态势和面临的税务风险,精准识别与防范日常经营中的高风险点。围绕建筑行业业务场景突出问题(如收款与纳税义务时间、分包、资产重组等)、特殊经营模式(EPC…,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:0.5-1天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配