第一部分:贯彻落实新时期党对审计工作的要求,提升审计质效
- 1. 解读最新的党和国家对审计工作的指导思想
- 2. 分析审计工作在当前金融监管中的角色和重要性
- 1. 审计在防范金融风险、深化党和国家机构改革中的作用
贯彻落实新时期党对审计工作的要求,提升审计质效之后继续拆到内部审计遵循的制度框架体系与实务应用和内部审计机构管理和项目质量控制,让参训团队知道第一轮该跟进什么
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加,便于课后在同一套判断标准下继续推进
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时,可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
在中国经济新常态下,银行信用联社面临着前所未有的风险和挑战,如金融风险的多元化、信息技术的快速发展和市场竞争的日益加剧
随着金融监管政策的不断深化以及治理结构的逐步完善,银行信用联社的内部审计工作显得尤为重要。本课程旨在探讨新时期银行信用联社内部审计的最新框架和实践,帮助审计人员更好地理解和应对这些新发展和要求
2天,12小时
案例法,故事法,化繁为简法,融会贯通法,举一反三法,寓教于乐法,化知识为智慧,以终为始,因果律,教练式授课
企业财税管理与数字化风控专家
郝嘉,企业财税管理专家,19年实战经验,曾任央企财务总监。专注企业财税管理与税务筹划、财务数字化与AI应用及内部审计与风险控制。擅长业财融合与数字化风控,累计授课数百场,助力企业优化税务及收回欠款超2亿元。可结合审计与内控方向补充授课视角,聚焦内部审计、风险控制
查看讲师主页本课程页面围绕《新时期内部审计落地分析:金融企业财务风险》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加,便于课后在同一套判断标准下继续推进。
掌握最新政策与框架:参与者将了解当前最新的政策环境,以及如何在这一环境下优化内部审计实践和框架;风险管理与控制提升:通过学习如何更有效地识别、评估和应对信用联社面临的各种金融和操作风险,提升组织的风险管理能力。
课程主要采用案例法,故事法,化繁为简法,融会贯通法,举一反三法,寓教于乐法,化知识为智慧,以终为始,因果律,教练式授课,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配