企业破产重整过程中的税务筹划与合规管理

企业破产重整涉税问题的基本法律问题认识和破产重整过程中的涉及税收法律问题界定会先校准做法,再收束到课后的跟进动作

0.5天 多版本课程 2 个可选版本 税务管理

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍,最终课纲以需求沟通后的方案为准。
企业破产重整过程中的税务筹划与合规管理 推荐版本

适合作为默认学习方案,完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

企业破产重整过程中的税务筹划与合规管理(可选版本) 可选版本

可作为备选学习方案,适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。

课程大纲

课程总览

一、企业破产重整涉税问题的基本法律问题认识
  • 3. 破产重整过程中的涉及税收法律问题界定
二、破产重整涉税问题的具体分析
  • 3. 税务机关在破产重整中的纳税管理
三、企业破产方案评估与税收筹划
  • 1. 破产重整模式及相关要素分析
  • 2. 现金清偿与债务豁免涉税分析
  • 3. 动产及无形资产(不含土地使用权)处置与以物抵债涉税分析
  • 4. 不动产及土地使用权处置涉税分析
  • 5. 债转股涉税分析
  • 6. 特殊性税务处理
四、企业破产重整中不动产及土地使用权处置税收筹划
  • 1. 破产重整模式及要素
  • 2. 土地增值税处理方法选择剖析
五、案例分析和讨论

适合对象

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加,把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作转成课后可继续推进的动作

课程定位

条文和要求能读懂,但落到现场判断时缺少统一口径时,训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 了解破产重整的相关法律法规和政策,明确企业的权利和义务
  • 风险识别更可见:破产重整涉及的税务问题,了解企业在破产重整过程中进行税收筹划的方法
  • 了解企业破产重整过程中的税务管理,掌握企业涉税税务合规,降本增效方法途径
查看更多收益 收起更多收益
  • 留痕复盘有依据:企业破产重整中的税收合规管理战略规划,为企业未来的发展提供指导
  • 帮助企业更好地应对破产重整中涉税问题,提高企业的管理水平和竞争力,从而更好地保护企业的利益
  • 助力金融资产管理部门顺利参与企业破产重整工作,及时防范和化解资产处置过程中的涉税风险

课程背景与交付信息

企业破产重整是当前企业改制过程中常用的一种资产处置形式。它是指有关当事人通过法院和其他有关机构的协助,对其经营不善、出现债务违约等情况进行一系列的整顿、调整、重组,以达到保护债权人、保障职工利益和促进企业健康发展的目的。在企业破产重整的过程中,涉及到大量的财务和税务问题,这就需要企业对破产重整涉税问题进行深入的了解和掌握,才能更好地解决问题,保护企业的利益

课程时间

0.5天

授课方式

讲师讲授、案例分析、课堂讨论 授课天数:0.5天 6课时/天 课程题纲

课程内容重点

01企业破产重整涉税问题的基本法律问题认识
02破产重整过程中的涉及税收法律问题界定
03破产重整涉税问题的具体分析
04税务机关在破产重整中的纳税管理
05企业破产方案评估与税收筹划

讲师介绍

迟致远 讲师头像

迟致远

企业税务风险管理与合规专家

企业税务风险管理与合规专家。法学博士、注册税务师,曾任税务局局长及副市长。专注税务风险管理与合规、金税四期应用,拥有30余年税务实战经验,擅长税务稽查应对与合规体系建设

金融银行政府国企石油石化制造业互联网科技
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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干,也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。

学习这门课可以获得什么收益?

了解破产重整的相关法律法规和政策,明确企业的权利和义务;掌握破产重整涉及的税务问题,了解企业在破产重整过程中进行税收筹划的方法。

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析+课堂讨论 授课天数:0.5天 6课时/天 课程题纲,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配