金税四期监管下企业100种税务筹划方法暨节税案例解析

税务政策总体介绍先把对象、任务和边界讲清,减税降费暨最新税务政策解析暨优惠实务问题解析再帮助团队对齐现场处理口径

2天 税务管理

课程大纲

课程总览

内容重点
  • 前言:税务政策总体介绍

第一章 减税降费暨最新税务政策解析暨优惠实务问题解析

一、小型微利企业所得税最新政策的解析及其运用
二、小规模规模企业增值税税最新政策的解析及其运用
三、研发费用加计扣除最新政策的解析及其运用
四、增值税期末留抵税额退税最新政策的解析及其运用
五、个体工商户最新税务政策的解析及其运用

第二章 企业税务筹划架构搭建5大步骤与18个操作要点

内容重点
  • 步骤一、评估企业性质与商业目的
  • 步骤二、调查境内境外税收洼地
  • 步骤三、搭建中间控股公司
  • 步骤四、确定投资平台的组织形式
  • 步骤五、税收优惠的申请与维持

第三章 企业税务筹划100种方法及其筹划案例

一、利用小微企业所得税优惠政策进行筹划与
二、利用小规模企业增值税优惠政策进行筹划与
三、利用个体工商户税务优惠政策进行筹划与
四、选择小规模/一般纳税人的不同身份筹划与案例?
五、小规模纳税人与一般纳税人的身份如何转换才最有利?
六、小规模纳税人房屋不动产销售额如何筹划才能免税?
七、小规模纳税人不动产的租金如何筹划免征增值税的
八、小规模纳税人有免税业务的如何才能享受优惠免税?
  • 第二节 企业增值税税务筹划方法及其运用案例解析
一、销售合同的预收货款改为收定金企业更有利法
二、企业在销售时如何才拆分业务/产品才会更有利法
三、企业在销售模式上如何选择兼营销售法

适合对象

企业老板、投资者、股东、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、中高级管理者等 【培训时间】: 2天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)

课程定位与主要问题

政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 税务改革、税收优惠等新政策层出不穷。金税四期监管,转变税制管理模式、调整征收征管方式等监管方式变换莫测。企业如何导入合理化操作?如何充分运用新政?如何在税法的框架内把握政策变化、识…
  • 课程依托最新财税政策,揭示税务筹划困惑和解决问题实质,并提出切实可行的可落地的节税之道,建立一套企业的税务筹划与内控体系,防止企业(范冰冰、郑爽、薇娅式)税务风险的发生,提升自己在…
  • 处置动作更具体:金税四期监管下企业100种税务筹划方法暨节税案例解析的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

规则要求进入业务现场后,需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从税务政策总体介绍切入,继续梳理减税降费暨最新税务政策解析暨优惠实务问题解析和后续协同动作。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01税务政策总体介绍
02减税降费暨最新税务政策解析暨优惠实务问题解析
03小型微利企业所得税最新政策的解析及其运用
04小规模规模企业增值税税最新政策的解析及其运用
05研发费用加计扣除最新政策的解析及其运用

讲师介绍

许愿

资本投资财务税务实战专家

许愿,资本投资财务税务实战专家,25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训,累计服务5000+企业,培训30万人次,辅导近20家上市公司及百家企业财税落地

央企房地产制造业金融业电力业建筑装饰业
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《金税四期监管下企业100种税务筹划方法暨节税案例解析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益?

并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配