经济责任审计、收支审计、企业审计实务与案例

经济责任审计、收支审计、企业审计实务与…的训练重点落在政策口径、风险信号、证据链条和处置动作,适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1天 合规管理

管理层级、团队规模和当前问题越明确,税务管理课程越容易整理成可讨论的内训版本

适合对象

审计骨干、审计部门负责人及部门全体人员、纪检监察部门负责人及部门全体人员

课程定位与主要问题

《经济责任审计、收支审计、企业审计实务与…》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

  • 理解最新的审计政策法规,深刻理解其精神实质与核心要求
  • 风险识别更可见:审计实施方案制定方法
  • 处置动作更具体:审计的专业技术与方法
  • 留痕复盘有依据:经济责任审计、收支审计、企业审计实务与案例的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

随着我国全面深化改革的深入推进和国家治理体系与治理能力现代化的不断提升,经济责任审计作为强化领导干部权力监督、促进经济健康发展的重要手段,其重要性和必要性日益凸显。近年来,中央及各级政府相继出台了一系列关于经济责任审计的法规政策,如《十四五国家审计工作发展规划》和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,对审计的覆盖范围、审计内容、实施程序、结果运用等方面作出了明确规定,为新时代审计工作提供了坚实的制度保障

然而,面对复杂多变的经济环境和日益严格的审计要求,审计人员在实际工作中仍面临诸多挑战,如如何准确把握最新政策精神、科学制定审计实施方案、高效开展现场审计、精准识别问题与责任等

本课程的目的旨在帮助广大审计人员深入理解政策法规,提升审计实务操作技能,增强审计工作的规范性、科学性和有效性,从而更好地服务于国家经济管理和监督体系

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01经济责任审计
02财政收支审计
03企业审计
04政府投资审计

课程大纲

第一部分 经济责任审计

一、经济责任审计最新政策解读
  • 1. 习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话解读
  • 2. 2022年-2024年全国审计工作会议精神的解读
  • 3. 《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的解读
二、经济责任审计实施方案设计
  • 1. 经济责任审计方法论介绍:第3204 号内部审计实务指南
  • 2. 被审计单位背景调查和审前研究
  • (1)被审计单位基本情况收集与分析
  • (2)行业政策法规与业务特点研究
  • (3)领导干部履历、职责与业绩考察
  • (4)历史审计结果与整改情况梳理
  • (5)风险评估与审计风险应对策略
  • 3. 充分认识经济责任审计的复杂性
  • (1)被审计对象的复杂性
  • (2)审计结论的灰度原则
三、经济责任现场审计管理
  • 1. 经济责任审计的流程与方法
  • (1)审计准备阶段工作流程与注意事项
  • (2)审计实施阶段的关键环节与技巧
  • (3)经济责任审计常用方法与工具介绍
  • 附:经责审计案例精讲
  • 3. 经济责任审计的有效沟通
  • (1)审计组内部沟通机制与协作
  • (2)与被审计单位及相关人员的沟通策略
  • 4. 领导干部的经济责任认定
  • (1)审计问题发现与责任分类

第二部分 财政收支审计

一、财政收支审计的范围
二、财政收支审计的重点内容
  • 1. 预算执行情况
  • 2. 资金使用的合规性
  • 3. 财政资金的效益性
三、财政收支审计案例分析
  • 1. 典型案例介绍
  • 2. 案例讨论与分析

第三部分 企业审计

一、企业审计的重点内容
  • 1. 财务数据的真实性
  • 2. 内部控制的有效性
  • 3. 经营活动的合规性
二、企业重点业务板块审计要点
  • 1. 采购业务板块审计重点与技巧
  • (1)内控机制风险及案例讲解
  • (2)采购计划风险及案例讲解
  • (3)采购合同风险及案例讲解
  • (4)采购招标风险及案例讲解
  • (5)供货商风险及案例讲解
  • (6)采购数量风险及案例讲解
  • (7)采购价格风险及案例讲解
  • (8)物资验收风险及案例讲解
  • 2. 销售业务板块审计重点与技巧

第四部分 政府投资审计

一、政府投资审计的重点内容
  • 1. 投资决策的合理性
  • 2. 投资实施的合规性
  • 3. 投资效益的评估
二、政府投资审计要点
  • 1. 立项风险及案例讲解
  • 2. 招投标风险及案例讲解
  • 3. 合同管理风险及案例讲解
  • 4. 造价管理风险及案例讲解
  • 6. 现场管理风险及案例讲解

讲师介绍

王悦 讲师头像

王悦

审计内控财务培训专家

王悦,审计内控财务培训专家,注册会计师/国际内审师。曾任普华永道审计经理、上市公司风控总监。擅长内部审计、风控合规体系搭建及舞弊防范,累计查处违规金额近七亿元。著有影响广泛的审计实务著作,为多家大型央国企提供合规与上市辅导

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课程差异说明

本课程页面围绕《经济责任审计、收支审计、企业审计实务与案例》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度