审计典型问题解析及风险管理

违规经营投资责任追究实施办法的出台背景先把对象、任务和边界讲清,违规经营投资责任追究范围再帮助团队对齐现场处理口径

1天 合规管理

适合对象

内部审计人员包括企业内部审计部门的各级审计专员、审计经理、内部审计负责人。外部审计人员(会计师事务所审计人员)参与各类企业审计项目的注册会计师及审计助理。企业财务人员包括财务经理、财务主管及部分关键财务岗位人员、财务分析人员。企业管理层(…

课程定位与主要问题

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时,可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点

核心收益

  • 精准把握各类审计问题的特征、成因及规律,深化专业知识
  • 了解常见资产高估、费用低估问题背后的具体表现形式和隐蔽手段
  • 拓宽自身审计问题识别的视角和深度 提升实际审计工作专业操作水平
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  • 学会运用针对性的风险管理方法与应对策略应对不同审计问题
  • 培养学员敏锐的风险意识和问题解决能力,增强个人在审计综合能力
  • 迅速察觉潜在风险点,并迅速制定合理的解决方案,有效处理复杂情形

课程背景与交付信息

在企业风险管理中,内部审计风险管理作为企业治理的基石之一,其管理的质量直接关系到企业的健康发展,所以加强对风险管理及审计是当前企业最为关注的问题,本课程主要进行分析审计工作及风险管理审计工作中存在的问题,并针对问题提出一些应对策略, 以不断加强企业内部审计风险管理,促进企业健康快速发展

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01违规经营投资责任追究实施办法的出台背景
02违规经营投资责任追究范围
03经营投资资产损失认定
04典型问题列举
05采购基本流程及各不相容职务分离情况

课程大纲

课程总览

一、违规经营投资责任追究实施办法的出台背景
二、违规经营投资责任追究范围
三、经营投资资产损失认定

讲师介绍

胡冬梅 讲师头像

胡冬梅

财税合规与筹划专家

注册会计师、注册税务师,30年财税实战经验。擅长业财税法融合下的合同控税与纳税筹划,曾为大型企业挽回损失数千万,累计培训学员万余人次,致力于解决企业财税合规与价值创造难题

地产建筑工业制造银行金融能源资源商业贸易信息技术
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课程差异说明

本课程页面围绕《审计典型问题解析及风险管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合内部审计人员包括企业内部审计部门的各级审计专员、审计经理、内部审计负责人。外部审计人员(会计师事务所审计人员)参与各类企业审计项目的注册会计师及审计助理。企业财务人员包括财务经理、财务主管及部分关键财务岗位人员、财务分析人员。企业管理层(如 CFO、CEO 等)、为企业的合规与风险管理提供支持的外部人员(如咨询顾问、法律顾问等)等需要系统提升相关能力的人…

学习这门课可以获得什么收益?

精准把握各类审计问题的特征、成因及规律,深化专业知识,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配