审计典型问题解析及风险管理
违规经营投资责任追究实施办法的出台背景先把对象、任务和边界讲清,违规经营投资责任追究范围再帮助团队对齐现场处理口径
适合对象
内部审计人员包括企业内部审计部门的各级审计专员、审计经理、内部审计负责人。外部审计人员(会计师事务所审计人员)参与各类企业审计项目的注册会计师及审计助理。企业财务人员包括财务经理、财务主管及部分关键财务岗位人员、财务分析人员。企业管理层(…
课程定位与主要问题
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时,可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
核心收益
- 精准把握各类审计问题的特征、成因及规律,深化专业知识
- 了解常见资产高估、费用低估问题背后的具体表现形式和隐蔽手段
- 拓宽自身审计问题识别的视角和深度 提升实际审计工作专业操作水平
查看更多收益 收起更多收益
- 学会运用针对性的风险管理方法与应对策略应对不同审计问题
- 培养学员敏锐的风险意识和问题解决能力,增强个人在审计综合能力
- 迅速察觉潜在风险点,并迅速制定合理的解决方案,有效处理复杂情形
课程背景与交付信息
在企业风险管理中,内部审计风险管理作为企业治理的基石之一,其管理的质量直接关系到企业的健康发展,所以加强对风险管理及审计是当前企业最为关注的问题,本课程主要进行分析审计工作及风险管理审计工作中存在的问题,并针对问题提出一些应对策略, 以不断加强企业内部审计风险管理,促进企业健康快速发展
1天
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
课程大纲
讲师介绍
胡冬梅
财税合规与筹划专家
注册会计师、注册税务师,30年财税实战经验。擅长业财税法融合下的合同控税与纳税筹划,曾为大型企业挽回损失数千万,累计培训学员万余人次,致力于解决企业财税合规与价值创造难题
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《审计典型问题解析及风险管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加?
适合内部审计人员包括企业内部审计部门的各级审计专员、审计经理、内部审计负责人。外部审计人员(会计师事务所审计人员)参与各类企业审计项目的注册会计师及审计助理。企业财务人员包括财务经理、财务主管及部分关键财务岗位人员、财务分析人员。企业管理层(如 CFO、CEO 等)、为企业的合规与风险管理提供支持的外部人员(如咨询顾问、法律顾问等)等需要系统提升相关能力的人…
学习这门课可以获得什么收益?
精准把握各类审计问题的特征、成因及规律,深化专业知识,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间?
当前样板提取的课程时间为:1天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗?
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配