适合作为默认学习方案,完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
“智慧税务+精准监管”双轮驱动下企业税务合规与稽查应对实战
“智慧税务+精准监管”双轮驱动下企业税…适合带着现有问题进入课堂,通过问题识别:业务场景、关键对象与优先级把做法和跟进节奏校准清楚
可选交付版本
可作为备选学习方案,适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。
课程大纲
课程总览
- 导引:中国财税环境与企业家财税风险
- 企业家因税入刑案例
新常态下与后疫情时代中国的经济发展
- 1. 国际环境恶化
- 2. 国内经济困境
- 3. 财政收入萎缩
- 4. 整体债务危机
- 5. 经济发展希望
金税四期背景下税务稽查形势与趋势
- 1. 二十届三中全会税改重点:直接税比重提升、消费税改革、绿色税制优化
- 2. 文化事业建设费减半征收政策解析(财税[2025]7号)及申报实操
- 1. 非税业务管控变化
- 2. 相关机构联网变化
- 3. 人员身份信息及信用的管控
- 4. 云化服务
- 1. 全电发票到数电发票
- 2. 数电发票开票端
- 3. 数电发票售票端
- 4. 数电发票对企业影响
- 1. 不同信息来源的汇集与分析
- 2. 企业纳税信息画像
- 3. 财务不规范预警
- 4. 稽查过程变成查证系统筛查的风险点
- 1. 企业增值税进行重点稽查
- 2. 企业所得税进行重点稽查
- 3. 总局将对虚开发票的重灾区如房地产业、建筑业、住宿酒店业进行重点稽查
- 4. 重点行业农副产品生产加工、废旧物资收购利用、大宗商品(如煤炭、钢材、电解铜、黄5. 营利性教育机构、医疗美容、直播平台、中介机构、高收入人群股权转让等行业和领域
- 6. 税务局将对虚开发票、虚抵发票、对开发票、四流不一致的企业进行重点稽查
- 7. 税务局将对个人所得税进行重点稽查
- 8. 税务局将针对拥有进出口贸易以及申请进出口退税的企业进行重点稽查,打击骗取出口退税的行为
- 9. 对不符合享受税收优惠条件而享受税收优惠的企业进行重点稽查
纳税管理 企业财税应对思路和操作方案
- 1. 虚开发票现象、风险与对策
- 1. 虚开发票的几种可能形式
- 2. 规范虚开发票财务行为的思路和对策
- 3. 企业虚开发票的解决思路
- 2. 缺失发票及相关证据链的对策
- 1. 业务真实
- 2. 证据链充分
- 3. 解释合理
- 1. 普惠政策减税
- 2. 小微企业税收减免政策
- 3. 研发加计扣除政策及应用
- 4. 高新企业优惠政策及应用
- 1. 股权顶层设计
- 2. 加计扣除变加倍扣除
- 3. 并购重组节税
- 4. 改变经营方式
- 5. 简易计征安排
- 6. 分公司与子公司选择
- 7. 利润转移
2025年的税务稽查应对策略与
- 锁定被稽查的税种、年份、关联企业户数
- 争取较低的罚款倍数
- 不被媒体曝光
- 不被追究刑事责任
- 1. 知彼更要知己
- 2. 法律形式要合规
- 3. 态度一定要端正
- 4. 申辩要不卑不吭
- 切莫低估税务稽查员
- 谨慎使用复议和起诉
- 人情用在刀刃上
- 稽查程序要搞清
- (1)稽查选案方法
- (2)稽查的基本程序
- 1. 宁波汇博化工补缴消费税的案例分析
- 2. 某企业增值税进项税抵扣稽查案例分析
- 3. 薇娅偷漏税案例及启示
- 4. 某跨国公司转移定价避税案
- 5. 起诉税务机关赢得官司
- 6:行政复议驳回
- 7:与稽查人员和解案例
- 课程提炼与总结
- 构建本次课程学习地图——结语
适合对象
企业老板或财务经理
课程定位
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界,让训练目标更具体
- “智慧税务+精准监管”双轮驱动下企…和问题识别:业务场景、关键对象与优先级会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体:规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 留痕复盘有依据:流程步骤、工具应用与练习任务相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
2025年,税务监管全面迈入智慧税务新阶段,金税四期系统深度整合数据+规则+算法,实现无风险不打扰、有违法要追究的精准监管。同时,二十届三中全会提出深化财税体制改革,聚焦税制结构优化、税收优惠延续(如文化事业建设费减半征收)及反避税强化。企业面临合规刚需与稽查高压双重挑战,亟需掌握新政要点与稽查应对策略
那么企业老板该如何降低税收风险?如何避免不必要的税务处罚和降低税务负担?如何正确应对税务稽查,尽可能减少损失?本课程首先就当前企业面临经济发展环境及涉税环境做简要介绍,重点讲解金税四期上线后的变化和对企业影响,之后结合国家税务总局最新税收政策预测、解读归纳梳理2025年税务稽查重点,给出企业纳税管理的策略与实操方案,最后通过几起经典税务稽查真实案例剖析,详细诠释和分析税务稽查中选案、程序、后果及如何应对,尽可能的减少企业损失
1天,6小时
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练
课程内容重点
讲师介绍
牛鑫宇
智能财务与数据资产管理专家
智能财务与数据资产管理专家。公司财务学博士,24年财税管理及财务数字化转型实战经验。擅长数据资产价值化及AI在财务管理中的深度应用,独创财效罗盘™管理体系,助力企业实现智能财务升级
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加?
企业老板或财务经理。
学习这门课可以获得什么收益?
先确认政策口径、现场约束和责任边界,让训练目标更具体;“智慧税务+精准监管”双轮驱动下企…和问题识别:业务场景、关键对象与优先级会被串成一组可练习的合规落地。
课程通常安排多长时间?
课程通常可按1天,6小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式?
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用