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刘光耀:公司上市前内控管理

刘光耀老师刘光耀 注册讲师 23查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 集团管控

课程编号 : 16594

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适用对象

总经理、企业中高层、部门主管

课程介绍

【课程背景】:

低成本、大规模的发展模式一去不返,人力、材料、土地、环保等要素成本大幅上升,企业迫切需要转型升级,构建端到端新的成本优势及创新驱动。内部控制与风险管理的首要任务是防范经营风险、控制舞弊行为,加强内部控制管理,完善企业系统化建设,提升效率,降低舞弊风险,是实现战略目标的尖兵武器。

本课程通过案例教学,借鉴华为、阿里巴巴、海尔、美的、恒大等成功企业的富有成效的制度建设经验,为企业建设自身内控制度与提升风险管理水平有显著的提升力量。

【课程收益】:

1、认识内部控制与风险管理的作用与组织支撑;

2、深入掌握企业内部控制的风险点与关键控制点;

3、通过内部控制建设,提升企业降本增效与运营效率;

4、通过内部控制建设,降低企业内部舞弊风险

【课程时间】:1天,6小时/天

授课对象:总经理、企业中高层、部门主管

授课方式:案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动,全员参与。

课程大纲:

第一讲、认识内部控制

什么是合规?

  1. 合规、合规风险与合规管理的概念
  2. 合规的重要性
  3. 合规管理目标
  4. 合规管理框架
  5. 合规管理原则
  6. 合规责任主体和组织体系

合规管理:企业内部体系

  1. 什么是内部控制?
  2. 为什么内部控制?
  3. 内部控制控什么? 
  4. 内部控制谁去控?
  5. 内部控制去控谁?
  6. 内部控制怎么控?
  7. COSO内控体系

企业内部控制与风险体系管理架构

  1. 企业风险都包括什么? 
  2. 环境风险
  3. 流程风险
  4. 决策信息风险
  5. 董事会下设内控与风险管理委员会
  6. 三道防线:业务部门、内控部门、内审部门
  7. 内部控制手册的编写

第二讲、内部控制与风险管理操作实务

一、战略风险管理与内部控制

1、风险点

1)战略不明确

2)战略过于激进

3)战略频繁变动

2、关键控制点

案例5:阿里巴巴战略管理

案例6:恒大地产与万科战略管理

二、产品开发风险管理与内部控制

1、风险点

1)新产品不符合市场需求

2)新产品慢于竞争对手推出

3)开发成功率低

4)开发费用超支

  1. 关键控制点

案例7:华为产品开发流程IPD

三、组织架构风险管理与内部控制

1、风险点

1)中央集权、层级多、反应慢

2)部门墙厚重、效率低

  1. 责权利不统一

2、关键控制点

案例8:海尔、韩都衣舍公司组织架构

四、供应链风险管理与内部控制 

  1. 风险点

1)供应商选择不当

2)采购价格过高、采购内部舞弊

3)产品质量不合格、生产成本超支

4)采购、生产计划不合理、库存高、资金积压

5)仓库管理不善、产品偷盗、霉烂变质

  1. 关键控制点

案例9:华为采购管理、供应链流程系统

五、销售风险管理与内部控制 

1、风险点

1)销售渠道不畅,模式不新,系统不畅

2)应收账款过大,资金积压

3)销售合同有漏洞,影响合同执行

  1. 销售考核指标不当,影响企业利润达成

5)销售合同、回款发生舞弊

2、关键控制点

案例10:美的集团销售管理系统

六、预算风险管理与内部控制

1、风险点

1)预算粗放

2)战略与经营计划不明确、目标与资源配置不对应

3)预算缺乏刚性,奖惩不严

  1. 缺乏过程监控

2、关键控制点

案例11:恒大地产预算计划体系

七、财务风险管理与内部控制

1、风险点

1)盲目扩张,负债率高,风险大

2)资金结构不当、短债长用

3)资金计划不准确、资金流断裂

4)帐外小金库、白条抵库,资金被挪用、串通舞弊

  1. 财务报告不准确、不及时

6)管理层授意提供虚假财务报告

2、关键控制点

八、资产风险管理与内部控制

1、风险点

1)存货积压或短缺

2)资产购置不经过授权审批,随意性强

3)没有定期盘点计划

4)固定资产账目不全,账实不符

2、关键控制点

九、团队人才风险管理与内部控制

1、风险点

1)无法吸引、留住优秀人才

2)员工工作积极性不高

3)部门墙厚重

4)没有人才培训发展计划

2、关键控制点

案例12:中化集团人力资源管理

十、合同风险管理与内部控制

1、风险点

1)未签订合同、未经授权对外签订合同

2)合同内容存在重大疏漏和欺诈

3)合同未全面履行或监控不当,合同纠纷处理不当

2、关键控制点

十一、担保风险管理与内部控制

1、风险点

1)对被担保人资信状况调查不深,审批不严或越权审批

2)对被担保人财务状况监控不力,未采取有效措施

3)担保过程中存在舞弊行为

2、关键控制点

十二、内控内部环境- 企业文化风险管理与内部控制 

1、风险点

1)企业领导层对内控不重视,对规则不遵守

2)缺乏奋斗、创新、授权、分享的企业文化

3)缺乏以贡献者为本、公开公平公正的企业文化

2、关键控制点

案例13:华为企业文化:以客户为中心、以奋斗者为本、持续艰苦奋斗

十三、信息传递与信息系统风险管理与内部控制

1、风险点

1)管理系统不完善,效率低,成本高

2)企业系统与系统不贯通,造成信息孤岛

3)内部报告系统缺失、内容不完整、传递不及时

2、关键控制点

案例14:美的信息化系统建设

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