课程ID:40605

孙美杰:内部审计管理|提升企业管理水平,防范经营风险的有效手段

通过对内部审计和信息系统审计的深入剖析,帮助企业识别潜在风险、优化内部控制,实现管理提升与经营目标的有效对接。课程结合典型案例,旨在为内部审计人员和管理者提供实用的审计实务技能,确保企业在复杂环境中稳步发展。

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曹大嘴老师
  • 内部审计通过系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的有效性,为企业治理提供保障。
  • 信息系统审计确保信息系统的安全性和效益性,提升企业运营效率,保障信息的真实性和合法性。
  • 风险管理识别和控制企业在经营活动中的潜在风险,为实现企业目标提供强有力的支持。
  • 增值型审计强调审计对企业整体价值的提升,关注解决问题与实现审计目标的统一。
  • 审计流程从审计准备到后续跟踪,系统化的审计流程能够帮助企业提升审计效率和效果。

战略审计与内部管理:提升企业治理效能的关键 在当今复杂的商业环境中,内部审计不仅是风险的防护网,更是企业治理结构的基石。通过系统化的学习,帮助企业提升审计管理水平,构建增值型内部审计理念,确保企业持续增长。

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构建系统化审计体系,提升企业治理能力

通过对内部审计的深入分析,帮助企业建立科学的审计体系,提升内部控制有效性,确保经营目标的达成。
  • 审计定位

    明确内部审计在组织治理、风险管理中的重要作用,建立科学的审计定位。
  • 监督与服务

    在监督与服务中寻找平衡,提升审计的增值服务能力,为企业提供切实的建议与解决方案。
  • 战略思维

    树立战略思维意识,审计不仅要发现问题,更要通过有效的建议促进企业发展。
  • 审计流程

    建立标准化的审计流程,从审计准备到后续跟踪,确保审计工作的高效性与透明性。
  • 技术应用

    利用信息技术提升审计效率,确保信息的准确性与可靠性,推动审计向数字化转型。
  • 增值审计

    通过增值型内部审计实践,帮助企业识别和控制风险点,实现价值的最大化。
  • 案例分析

    结合典型案例,深入剖析审计实践中的关键问题,为学员提供实战经验。
  • 持续改进

    通过审计结果的反馈与整改,推动企业内部控制的持续改进与优化。
  • 合规性审计

    确保企业的经营活动符合法规要求,降低合规风险,为企业提供合规支持。

提升审计能力,实现管理价值最大化

通过系统化的学习和实践,帮助学员掌握内部审计的核心技能,提升其在企业中的管理与决策能力。
  • 审计理论

    掌握内部审计的基本理论和实践方法,为企业提供科学的审计依据。
  • 信息系统安全

    了解信息系统审计的基本流程与关键点,保障企业信息系统的安全性与效益性。
  • 风险识别

    提升风险管理能力,能够有效识别和控制企业运营中的潜在风险。
  • 增值意识

    树立增值型审计理念,关注问题解决与企业目标的一致性。
  • 审计流程

    熟练掌握审计的各个流程,提升审计工作的效率与效果。
  • 技术应用

    掌握信息技术在审计中的应用,提高审计的准确性和效率。
  • 案例分析

    通过案例分析,培养解决实际审计问题的能力,提升实践经验。
  • 持续改进

    能够通过审计反馈推动企业内部控制的持续优化与改进。
  • 合规意识

    增强合规意识,确保企业经营活动符合法规要求,降低合规风险。

破解企业管理难题,实现有效风险控制

通过内部审计培训,帮助企业识别并解决在管理和风险控制中面临的主要问题,提升整体治理水平。
  • 风险防范

    有效识别和控制企业在运营过程中的各类风险,降低潜在损失。
  • 管理提升

    通过审计提升企业管理水平,优化内部控制和治理结构。
  • 合规问题

    帮助企业识别合规风险,确保经营活动符合法律法规要求。
  • 审计效率

    提升审计工作的效率与透明度,确保审计结果的有效性与可信性。
  • 问题解决

    通过审计发现问题并提供切实可行的解决方案,推动企业持续改进。
  • 信息安全

    保障企业信息系统的安全性,降低信息泄露及其他安全风险。
  • 流程优化

    通过审计流程的标准化与优化,提高企业运营的整体效率。
  • 增值服务

    为企业提供增值服务,提升审计在企业中的重要性与价值。
  • 协同关系

    促进审计部门与其他部门的协同合作,提升整体工作效率。

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