课程ID:32585

王悦:企业审计培训|提升内部审计能力,精准识别企业重大风险

在复杂多变的市场环境中,企业内部审计的角色至关重要。通过本次培训,内审人员将掌握系统性的业务审计思维与风险识别方法,有效提升审计工作的实效性,助力企业稳健运营与可持续发展。适合各类内审、内控及监察部门人员参与,助力提升审计团队的综合能力与风险管理水平。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 审计视角再解读深入分析内部审计的重要性与核心地位,帮助学员重新理解审计在企业中的价值与作用,开拓思维视野。
  • 公司层面风险识别系统学习颠覆性风险、行业风险、发展阶段风险等多维度的公司层面风险识别与管控技术,提升内审人员的全局意识。
  • 业务层面风险管控聚焦采购、销售、资产、资金及财务管理中的重大风险识别,提供针对性管控方法,增强审计工作的实用性。
  • 标杆企业实践通过剖析标杆企业的成功案例,学习其风险管理的先进经验,借鉴行业最佳实践,提升审计工作的有效性。
  • 审计价值提升学习如何通过审计发现并管控企业重大风险,提升审计工作的战略价值,为企业的持续发展保驾护航。

从审计视角到风险管理:构建全面的审计能力体系 培训内容围绕审计视角的再解读、公司层面与业务层面的重大风险识别与管控展开,帮助内审人员更好地理解审计的重要性及其在企业管理中的核心作用。通过学习标杆企业的实践,提升学员的风险管理能力,确保审计工作的高效与精准。

获取课程大纲内训课程定制

全方位风险识别与管理:提升审计工作效果的九大要点

在深刻理解审计视角后,聚焦于九个关键内容,帮助内审人员全面提升风险识别与管控能力,确保审计工作的有效性与实用性。
  • 审计的重要性

    探索内部审计在企业管理中的核心地位,理解其对企业健康运营的积极影响。
  • 风险识别方法

    掌握各类风险的识别技术,包括行业、发展阶段和组织结构等多维度的风险分析。
  • 合规管理

    学习在采购管理中如何识别合规风险,确保采购流程的合法性与合规性。
  • 政策解读

    通过销售管理中的政策解读,帮助审计人员更好地理解市场法规,降低合规风险。
  • 监督机制

    在资金管理中强化监督机制,确保资金流动的透明性与合规性,降低财务风险。
  • 全面体检

    对财务管理进行全面体检,识别潜在的财务风险,提升企业的财务健康水平。
  • 信息系统风险

    识别信息系统中的关键风险,确保数据安全与信息系统的有效运作。
  • 内控环境

    提高对内控环境的风险识别能力,确保企业内部控制的有效性与可靠性。
  • 标杆学习

    借鉴标杆企业的成功实践,学习其在风险管理中的先进经验与策略。

提升审计能力:让审计更具价值与效率

通过系统学习,内审人员将掌握多种风险识别技巧与管控方法,提升审计工作的价值与效率,助力企业的持续发展与健康运营。
  • 重大风险识别

    掌握公司层面及业务层面的重大风险识别方法,为企业提供有效的风险管理方案。
  • 审计思维转型

    实现审计思维的转型,从传统的财务审计向全面的业务审计转变,提升审计工作的深度与广度。
  • 实战技巧

    学习标杆企业的实战技巧,提升审计工作的实效性与针对性,确保风险管控的精准落地。
  • 团队协作

    增强审计团队的协作能力,提升团队整体的风险管理水平,确保审计工作的高效推进。
  • 持续学习能力

    培养持续学习的能力,及时跟进行业动态与标准,保持审计工作的前瞻性与有效性。
  • 风险管理意识

    提升风险管理意识,帮助审计人员在日常工作中主动识别与应对潜在风险。
  • 数据驱动决策

    通过数据分析与实际案例,提升审计人员的数据驱动决策能力,确保审计结论的科学性与合理性。
  • 合规与治理

    强化合规与治理意识,确保企业在法律法规框架内健康运营。
  • 审计效果评估

    掌握审计效果评估的方法,确保审计工作的有效性与持续改进。

内审转型的解决之道:精准应对企业面临的九大挑战

通过系统的培训,内审人员将能够有效应对企业在快速发展中面临的多重挑战,提升审计工作的实际价值与效能。
  • 发现问题的能力

    解决内审人员在工作中难以发现价值问题的困境,提升审计发现的敏锐度。
  • 识别背后风险

    帮助审计人员识别问题背后潜在的重大风险,确保审计结论的深度与广度。
  • 审计效果不明显

    改善目前内部审计工作效果不明显的现状,提升审计工作的实用性与有效性。
  • 缺乏系统思维

    培养内审人员的系统思维能力,提升对企业经营管理逻辑的理解与把握。
  • 应对环境变化

    增强内审人员对外部环境变化的敏感度,及时识别企业面临的新风险。
  • 风险管理能力

    提升审计人员的风险管理能力,确保企业在复杂环境中稳定运营。
  • 组织协同不足

    改善审计团队与其他部门的协同不足问题,确保审计工作的全面性与系统性。
  • 缺乏实践经验

    通过标杆企业的案例学习,提升内审人员的实践经验与技能,确保审计工作的有效落地。
  • 审计工具应用

    增强审计人员对现代审计工具的应用能力,提升审计工作的效率与精准性。

相关推荐

  • 王悦:内部审计课程|提升审计能力,守护企业经营安全

    在当前反腐治乱的背景下,企业内部审计显得尤为重要。通过深入解析舞弊行为及其危害,结合实战案例,帮助企业审计团队掌握识别舞弊信号、查证舞弊行为的技巧与方法,确保企业健康稳定发展。适合所有内部审计、内控合规及监察部门的专业人士。

  • 王悦:企业风险控制|提升防范能力,助力企业稳健发展

    在瞬息万变的市场环境中,企业如何有效地识别和应对潜在风险?通过借鉴世界一流企业的实践经验,全面解析风险管理、内部控制与合规管理的“三位一体”管理体系,帮助企业建立强有力的风险管控架构。适合希望强化风险管理能力的企业管理者与员工,以科学的策略与系统的方法,提升企业抵御风险的整体能力。

  • 王悦:审计工作|强化内部审计,筑牢企业反舞弊防线

    在当今复杂的商业环境中,企业面临着日益严峻的舞弊风险。通过系统的审计培训,帮助企业内部审计部门识别和应对潜在的舞弊行为,确保企业的可持续发展与合规运营。课程将深入探讨舞弊的危害、特点及其与内部审计的关系,提升审计人员的专业能力,构建高效的反舞弊机制。

  • 王悦:企业审计|守住红线,以零容忍态度打击舞弊行为

    在当前反腐形势日益严峻的背景下,企业内部审计工作面临新的挑战与机遇。通过深入解析舞弊行为及其危害,结合实战案例与反舞弊理论,帮助企业审计人员掌握发现舞弊线索的技巧与方法,切实提升企业的内控能力与合规管理水平。适合所有内部审计、内控合规及监察部门的专业人员。

  • 王悦:审计报告培训|提升报告质量,增强组织信任,助力审计工作成效

    在瞬息万变的商业环境中,审计报告的质量至关重要。通过系统的方法论与实践案例,帮助企业内审人员掌握撰写优秀审计报告的核心要素,避免常见误区,提升报告的有效性与说服力,从而确保审计工作受到重视,为企业决策提供有力支持。

大家在看

  • 王悦:内部审计课程|提升审计能力,守护企业经营安全

    在当前反腐治乱的背景下,企业内部审计显得尤为重要。通过深入解析舞弊行为及其危害,结合实战案例,帮助企业审计团队掌握识别舞弊信号、查证舞弊行为的技巧与方法,确保企业健康稳定发展。适合所有内部审计、内控合规及监察部门的专业人士。

  • 王悦:企业风险控制|提升防范能力,助力企业稳健发展

    在瞬息万变的市场环境中,企业如何有效地识别和应对潜在风险?通过借鉴世界一流企业的实践经验,全面解析风险管理、内部控制与合规管理的“三位一体”管理体系,帮助企业建立强有力的风险管控架构。适合希望强化风险管理能力的企业管理者与员工,以科学的策略与系统的方法,提升企业抵御风险的整体能力。

  • 王悦:审计工作|强化内部审计,筑牢企业反舞弊防线

    在当今复杂的商业环境中,企业面临着日益严峻的舞弊风险。通过系统的审计培训,帮助企业内部审计部门识别和应对潜在的舞弊行为,确保企业的可持续发展与合规运营。课程将深入探讨舞弊的危害、特点及其与内部审计的关系,提升审计人员的专业能力,构建高效的反舞弊机制。

  • 王悦:企业审计|守住红线,以零容忍态度打击舞弊行为

    在当前反腐形势日益严峻的背景下,企业内部审计工作面临新的挑战与机遇。通过深入解析舞弊行为及其危害,结合实战案例与反舞弊理论,帮助企业审计人员掌握发现舞弊线索的技巧与方法,切实提升企业的内控能力与合规管理水平。适合所有内部审计、内控合规及监察部门的专业人员。

  • 王悦:审计报告培训|提升报告质量,增强组织信任,助力审计工作成效

    在瞬息万变的商业环境中,审计报告的质量至关重要。通过系统的方法论与实践案例,帮助企业内审人员掌握撰写优秀审计报告的核心要素,避免常见误区,提升报告的有效性与说服力,从而确保审计工作受到重视,为企业决策提供有力支持。