课程ID:40605

孙美杰:内部审计课程|提升内控与风险管理,助力企业稳健发展

通过深入剖析内部审计的核心理念与实践方法,帮助企业管理者建立有效的风险管理体系,提升内部控制水平,确保组织目标的实现与价值的最大化。适合希望提升管理效率、强化合规意识的企业团队,打造高效的审计管理与增值能力。

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曹大嘴老师
  • 内部审计定位理解内部审计在企业治理中的核心角色,明确其作为风险管理与内部控制的重要保障。
  • 信息系统审计掌握信息系统审计的目标与流程,确保信息系统的安全性与合规性,提升企业信息化管理水平。
  • 风险管理通过审计活动识别并控制企业在经营过程中的潜在风险,为企业发展提供保障。
  • 增值型审计树立增值型内部审计的理念,从发现问题到解决问题,提升企业的整体价值。
  • 审计工作流程系统掌握审计准备、实施、报告及后续跟踪的全面流程,确保审计工作规范高效。

提升内控与风险管理的系统性思维 课程围绕内部审计的基础知识、信息系统审计及经营活动审计展开,深入探讨如何通过审计提升企业治理结构与管理效率。关键内容包括内部审计的定位与作用、信息系统的安全性与效益性,以及如何识别和控制经营风险,从而实现企业的可持续发展。

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全面提升审计管理能力,打通企业内控与风险防范的关键环节

通过九个重点模块的深入学习,帮助学员全面理解内部审计的核心理念及实务操作,构建高效的内部审计管理框架,提升企业的内控与风险管理能力。
  • 内部审计的定位与作用

    深入理解内部审计在企业治理、风险管理及内部控制中的重要角色,明确其为企业提供的价值。
  • 审计现状与新选择

    分析当前内部审计面临的挑战与机遇,探讨如何树立战略思维与宏观思维,提升审计职业化水平。
  • 增值型审计理念

    学习如何将增值理念融入审计实践,提升企业的整体价值与竞争力,确保审计目标与企业目标一致。
  • 信息系统审计实务

    掌握信息系统审计的核心内容与技术,确保信息系统的安全性、合规性与效益性。
  • 经济效益审计

    通过对采购、生产、销售等业务流程的审计,识别并评估经济效益,提升企业运营效率。
  • 舞弊审计

    了解舞弊行为的表现形式及防范措施,提高审计人员对舞弊风险的识别与应对能力。
  • 财务审计流程

    掌握财务审计的关键内容与流程,确保财务报表的真实、准确与完整。
  • 审计报告与跟踪

    学习审计报告的撰写与后续跟踪工作,确保审计建议的落实与整改效果的评估。
  • 典型案例分析

    通过实际案例的分析,提升学员解决实际审计问题的能力与经验,增强实战应用能力。

提升审计能力,助力企业实现经营目标

通过系统的学习与实践,学员将掌握内部审计的核心理念与实务操作,提升审计管理水平,助力企业有效识别与控制风险,实现经营目标。
  • 深入理解内部审计

    掌握内部审计的基本概念、定位及其在企业管理中的重要性,提升审计意识。
  • 掌握信息系统审计技术

    系统学习信息系统审计的方法与技术,确保信息技术在企业管理中的有效应用。
  • 提升风险识别能力

    通过审计实践提升对企业内外部风险的识别与分析能力,为企业决策提供依据。
  • 树立增值型审计理念

    理解增值型内部审计的重要性,学习如何通过审计活动为企业创造更大价值。
  • 完善审计工作流程

    掌握审计的全面流程,确保审计工作的规范性与高效性,提升审计效果。
  • 提高经济效益审计能力

    通过对各项业务的审计,识别经济效益,提升企业的运营效率与盈利能力。
  • 增强舞弊防范意识

    学习舞弊行为的表现与防范措施,提升对舞弊风险的识别与应对能力。
  • 掌握财务审计技能

    深入理解财务审计的流程与重点,确保企业财务信息的真实与可靠。
  • 有效撰写审计报告

    学习审计报告的撰写技巧,确保审计结果的有效传达与整改建议的落实。

提升内控与风险管理,助力企业应对多重挑战

通过内部审计课程的学习,企业能够有效识别并解决管理中的多重挑战,提升内控效率与风险防范能力,确保组织目标的实现。
  • 风险管理能力不足

    通过审计识别企业在经营中面临的风险,提升管理层的风险控制能力,确保企业稳健运营。
  • 内部控制体系薄弱

    通过加强内部审计,完善企业内部控制体系,提升管理效率与合规水平,防范经营风险。
  • 审计意识不强

    提升企业员工对审计重要性的认识,增强内部审计文化,促进企业管理水平的提升。
  • 信息系统安全隐患

    通过信息系统审计,识别并消除信息技术管理中的安全隐患,保障企业正常运转。
  • 经济效益缺乏评估

    通过对各项业务进行经济效益审计,识别成本与效益之间的关系,提升资源配置效率。
  • 舞弊行为难以防范

    通过舞弊审计的学习,增强对舞弊行为的识别与防范能力,保护企业资产安全。
  • 财务报表不规范

    通过财务审计的系统学习,确保财务报表的真实性与合规性,提升企业的信用度。
  • 审计结果跟踪不力

    建立审计后续跟踪机制,确保审计建议的落实与整改效果的评估,提升审计的实际影响。
  • 缺乏审计实战经验

    通过典型案例分析,提升审计人员的实战能力,增强应对复杂审计问题的信心与能力。

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    本课程专注于内部审计的重要性与实务操作,帮助企业建立有效的风险控制机制,提升管理水平。通过系统化的学习,学员能够明确内部审计的定位与价值,掌握信息系统审计和经营活动审计的相关实务,进而促进企业治理结构的优化与价值的提升。适合内部审计人员、财务管理人员及风险管控相关人员参加。

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