课程ID:32589

王悦:审计培训|提升内部控制与风险管理,保障行政事业单位高效运作

通过深入解析审计要点与最佳实践,帮助行政事业单位全面提升预算管理、收支审计、资产控制等核心业务领域的风险管理能力,确保财政资金的合理配置与高效使用,助力公共利益与社会稳定。

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曹大嘴老师
  • 预算管理深入理解政府预算管理流程与审计实务,确保预算的合理编制与执行,提升资金使用效益。
  • 收支审计掌握政府收支管理体系与审计要点,确保收入的完整性与支出的合规性,降低财务风险。
  • 资产控制了解政府资产管理的基本要求与审计方法,确保资产账实相符,防范资产流失风险。
  • 建设项目审计掌握政府投资项目的管理流程与审计实务,确保项目合规性与资金使用的合理性。
  • 合同审计了解合同管理规范与审计实务,确保合同的合法性与执行情况,降低合同风险。

提升审计能力:聚焦行政事业单位核心业务 课程围绕预算编制、收支管理、资产控制等关键领域,深入探讨审计方法与风险识别技巧,帮助参训人员掌握审计工作的重要性及核心业务的主要风险点,提升审计实务能力,确保行政事业单位的有效运作。

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审计实务全景图:构建全面的风险管理体系

通过九大重点模块,帮助参训人员从理论与实践中全面提升审计能力,确保行政事业单位内部控制与风险管理的有效实施。
  • 审计体系概览

    了解国家审计机构及其法定职责,明确审计工作的重要性与基本原则。
  • 内部控制理论

    掌握COSO框架及其五要素,建立健全的内部控制环境,提升风险管理能力。
  • 预算审计实务

    深入分析预算编制与执行中的关键审计环节,确保财政资金的合理使用。
  • 收支管理审计

    识别收入与支出的管理要点,确保收支合规性与资金使用的高效性。
  • 政府采购审计

    掌握政府采购的法规与审计流程,确保采购的公正与透明。
  • 资产审计要点

    通过审计确保资产的完整性与准确性,防范资产流失风险。
  • 建设项目审计

    确保政府投资项目的合规性与资金使用的效益,提升项目管理水平。
  • 合同管理审计

    了解合同的订立与执行过程,确保合同的合法性与有效性,降低合同风险。
  • 内部控制监督

    建立有效的内控监督机制,通过外部审计与管理层评价提升内控效果。

掌握审计技能,提升风险管理能力

通过系统的培训,参训人员将能够掌握审计工作的重要性与实务技巧,提升对行政事业单位内部控制与风险管理的理解与应用能力。
  • 审计工作重要性

    理解审计在行政事业单位中的关键作用,确保财政资金的合理使用与合规管理。
  • 风险识别技巧

    掌握核心业务领域的风险识别方法,及时发现并应对潜在的财务风险。
  • 审计方法掌握

    熟悉核心业务领域的审计方法,能够进行有效的审计与风险评估。
  • 内控环境影响

    了解内部控制环境对风险管理的影响,提升单位的整体风险应对能力。
  • 案例分析能力

    通过案例分析提升实践能力,能够将理论应用于实际审计工作中。
  • 合规性审计

    掌握合规性审计的要点,确保行政事业单位各项工作的合规执行。
  • 资金使用效益

    提升财政资金的使用效益,确保资金配置的合理性与高效性。
  • 审计实践能力

    通过实战演练,提升审计实践能力,更好地应对工作中的挑战。
  • 持续学习意识

    树立持续学习的意识,不断提升自身的审计与风险管理能力。

解决行政事业单位面临的审计挑战

通过系统的培训,帮助行政事业单位解决在审计与风险管理中遇到的常见问题,提升整体管理水平与合规性。
  • 资金使用不当

    通过审计增强对财政资金流向的把握,确保资金的合理配置与高效使用。
  • 审计工作不规范

    提升审计工作的规范性与专业性,确保审计结果的可靠性与有效性。
  • 内部控制薄弱

    增强内部控制的有效性,防范财务风险与资源浪费。
  • 合规性不足

    通过审计提升单位的合规性,确保各项工作的合法合规执行。
  • 财务违规行为

    及时发现并纠正财务违规行为,维护公共利益与社会稳定。
  • 审计人员素质参差不齐

    提升审计人员的专业素养与实务能力,增强审计团队的整体水平。
  • 审计效率低下

    通过系统化的审计流程与方法提升审计效率,缩短审计周期。
  • 沟通协作不足

    加强审计部门与其他部门的沟通与协作,提升审计工作的整体效能。
  • 审计结果应用不当

    确保审计结果的有效应用,推动单位的持续改进与发展。

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