课程ID:40605

孙美杰:内部审计课程|提升管理效能,构建企业风险防护网

通过系统性的方法与实战案例,深入剖析内部审计的核心价值,帮助企业识别风险、强化内部控制,提升治理水平,从而实现可持续增长与效益提升。适合希望提升审计管理水平的企业管理者与内部审计团队。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 内部审计定位明确内部审计在组织治理中的核心角色,确保企业风险管理的有效性与效益提升。
  • 信息系统审计通过审查信息系统的安全性与合规性,保障企业信息资产的安全与高效利用。
  • 增值型审计树立增值型内部审计的理念,推动审计工作向服务与效益的方向发展。
  • 审计工作流程掌握从审计准备到后续跟踪的完整审计流程,确保审计工作的系统性与有效性。
  • 专项审计实务聚焦信息系统、财务与经营活动等多方面的专项审计,提升审计人员的实务能力与综合素质。

内部审计与信息系统审计实务:构建企业风险防护网 通过深入理解内部审计的定位、现状与发展趋势,结合信息系统审计的实务操作,帮助企业建立起有效的审计机制,确保企业治理结构的完善与业务活动的合规性。

获取课程大纲内训课程定制

九大核心模块,助力企业审计能力提升

通过九个核心模块的系统学习,帮助企业内审人员提升审计能力,建立科学、系统的审计流程与方法论。
  • 审计目标与定位

    帮助企业明确内部审计的定位与目标,成为治理与风险管理的重要支柱。
  • 审计现状分析

    分析当前内部审计的现状,识别存在的问题,提出改进建议,以提升审计水平。
  • 风险管理与控制

    通过科学的风险管理与控制手段,提升企业抵御风险的能力,确保业务活动的合规性。
  • 增值型审计理念

    培养审计人员树立增值型审计的理念,推动审计活动为企业创造更高的价值。
  • 信息系统审计方法

    学习信息系统审计的关键方法与技术,确保企业信息系统的安全性与合规性。
  • 审计流程管理

    系统掌握审计的各个流程,确保审计工作的高效开展与结果的有效应用。
  • 案例分析与实战

    结合实际案例进行分析,提升审计人员的实战能力与问题解决能力。
  • 舞弊审计技巧

    学习识别与应对舞弊行为的技巧,增强审计工作的防范与控制能力。
  • 财务审计知识

    掌握财务审计的核心知识与技能,确保企业财务信息的真实性与合规性。

掌握审计核心技能,提升企业内控与管理水平

通过系统的学习,学员将掌握核心审计技能,提升企业内部控制与管理水平,建立高效的审计机制。
  • 内部审计认知

    深入理解内部审计的定义、目标及其在企业治理中的重要性。
  • 信息系统审计能力

    掌握信息系统审计的核心方法与技巧,提升信息安全保障能力。
  • 风险识别与管理

    具备识别与管理业务风险的能力,确保企业运营的安全与稳定。
  • 增值型审计实践

    能够在审计过程中提供增值服务,推动企业管理效益提升。
  • 审计流程优化

    掌握审计工作流程的优化方法,提高审计工作的效率与效果。
  • 案例分析能力

    通过案例分析,提升对复杂审计问题的分析与解决能力。
  • 舞弊识别能力

    增强识别舞弊行为的能力,有效防范潜在的经营风险。
  • 财务审计知识

    掌握财务审计的基本知识与技能,确保财务信息的准确性与合规性。
  • 团队协作能力

    提升团队协作与沟通能力,促进审计工作的顺利开展。

解决企业审计难题,提升管理效能

通过系统性的审计培训,帮助企业解决内部审计中遇到的各种管理难题,提升整体效能。
  • 风险管理盲区

    识别企业在风险管理中存在的盲区,提出有效的改进建议。
  • 审计流程不畅

    优化审计流程,提升审计工作的效率与效果,确保审计结果的有效应用。
  • 信息系统安全隐患

    通过信息系统审计,识别并消除潜在的信息安全隐患,保障企业信息资产的安全。
  • 增值服务缺乏

    推动审计活动向增值服务转型,提高审计对业务的贡献度。
  • 舞弊行为防范

    增强对舞弊行为的识别与防范能力,降低企业经营风险。
  • 审计人员能力不足

    通过培训提升审计人员的专业能力,确保审计工作的专业化与高效化。
  • 合规性问题

    强化审计在合规性方面的作用,确保企业运营符合相关法律法规。
  • 财务审计漏洞

    识别并解决财务审计中的漏洞,提高财务信息的准确性与可靠性。
  • 审计结果应用不足

    推动审计结果的有效应用,实现审计价值的最大化。

相关推荐

大家在看